8月16日晚间,江化微公布2024年半年报。2024年上半年公司实现营业收入约5.22亿元,同比增加4.54%;归属于上市公司股东的净利润约5689万元,同比减少12.17%。
江化微表示,2024年上半年公司按照年初制定的战略部署,不断夯实主营业务,把握市场机遇,持续保持研发投入,强化发展潜力,加大销售力度。报告期内,公司通过不断的技术革新与产品迭代,致力于满足市场的多元化需求。2024 年上半年,半导体市场较去年稳中有升,8-12 英寸的半导体产品实现销售额达 12,990 万元,实现了芯联集成、福建晋华、北京燕东、 比亚迪半导体、湖南杰楚微、赛莱克斯及上海新昇、奕斯伟等业绩持续增长,提高了公司竞争维度。公司光刻胶配套试剂业务实现收入17,412.99万元,占主营业务收入比例为34.54%, 毛利率 24.07%。公司光刻胶配套试剂业绩保持增长,其中 G3-G4 等级显影液、EBR 在多家 8-12 英寸半导体客户持续增量。
从产业布局角度来看,江化微集团产业布局围绕长三角核心地域展开,江化微集团目前拥有三大基地,分别为镇江江化微、四川江化微、江阴江化微,未来公司将围绕三大基地,提升现有产能利用率;同时根据产业政策导向,适时研发新品推向市场,提高客户的满意度,提升公司的核心竞争力。
镇江江化微,是整个江化微集团运营的重点。公司主要从两个方面对镇江江化微进行提升。一方面是一期 5.8 万吨/年的产能利用率的提升。目前一期项目中,G5 等级的盐酸、氨水稳步向高端半导体客户端逐步导入,目前已在华虹半导体、华力微、华力集成、长鑫技术、积塔半导体等公司取得阶段性认证成果。G5 等级的硫酸已经台湾高端半导体客户阶段性认证通过。另一方面, 要加快建设镇江二期项目(设计产能 10 万吨/年),以扩大市场份额,降低产品成本,提高运营效率, 提升公司在行业内的竞争力。目前镇江江化微二期项目主要设备已到位,处于安装调试阶段,公司将加快落实试产。
四川江化微,主要以平板、新能源锂电业务为主,主要面对京东方等在西部的客户,整个项目在按计划实现产能爬升。2024 年上半年实现销售 8,969.71 万元,实现净利润 720.54 万元,同比增长 46.05%。未来,公司致力于加强现有产能的技术改造与升级,以进一步提高产能利用率,同时积极响应国家西部半导体发展战略,加大研发新品、拓展新的业务领域,增强企业的综合竞争力。
截止 2024 年 6 月 30 日,江阴江化微实现销售 43,388.89 万元,净利润为 7,775.90 万元,同比下降 6.2%。公司下半年将调整战略重点,着力提升高端半导体业务量,以提高市场占有率。
展望 2024 年下半年,江化微表示,将审时度势,密切关注市场动态,在巩固现有市场基础上,积极探索并开拓高端市场的新蓝海。